Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2009 г.
| К О Д Ы | |||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2009|12|31 | ||
| Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнеросбыт" | по ОКПО | 14682049 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171525350001 | |
| Вид деятельности | Оптовая торгвля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) |
по ОКВЭД | 51.56.4 |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
| Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 603004, г.Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д.1 |
|
Дата утверждения |
.. |
|
Дата отправки / принятия |
.. |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 120 | 42865 | 33466 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1580 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 185 | 127 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 2 | 33 |
| Итого по разделу I | 190 | 43052 | 35206 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 940 | 438 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 9 | 30 |
| расходы будущих периодов | 216 | 931 | 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16165 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 745465 | 945746 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 436456 | 590052 |
| авансы выданные | 242 | 73943 | 14250 |
| прочая дебиторская задолженность | 243 | 235066 | 341444 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 55000 | 503978 |
| Денежные средства | 260 | 46835 | 50100 |
| Итого по разделу II | 290 | 864405 | 1500262 |
| БАЛАНС | 300 | 907457 | 1535468 |
Форма 0710001 с.2
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 50300 | 50300 |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | 5347 | 6375 |
| в том числе: | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 5347 | 6375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 107091 | 241392 |
| Итого по разделу III | 490 | 162738 | 298067 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 517 | 676 |
| Итого по разделу IV | 590 | 517 | 676 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | 178440 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 565762 | 1236725 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 292072 | 1020384 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3512 | 2841 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 778 | 634 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 30062 | 7547 |
| прочие кредиторы | 625 | 239338 | 205319 |
| в том числе: | |||
| авансы полученные | 626 | 187586 | 131455 |
| задолженность перед Принципалом | 627 | 51168 | 72313 |
| прочая кредиторская задолженность | 628 | 584 | 1551 |
| Итого по разделу V | 690 | 744202 | 1236725 |
| БАЛАНС | 700 | 907457 | 1535468 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Арендованные основные средства | 910 | 3056 | 2644 |
| в т.ч. по лизингу | 911 | 831 | |
| Бланки строгой отчетности | 3 | 3 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 319 | 4181 |
| Обеспечения обязательств выданные | 960 | 200000 |
| Руководитель | Быканов И. Н. | Представитель по доверенности № 29 от 01.04.2009 |
Краева С. А. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
